По датам

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской обл. от 10.04.2014 N 310 "О внесении изменений в некоторые правовые акты администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области"



АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 г. № 310

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 31.12.2013 № 1433, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 20.12.2011 № 1626 "Об утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012 - 2014 годов" следующие изменения:
в паспорте Программы муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012 - 2014 годов":
а) раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на три года. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1357,9 тыс. рублей.
в 2012 году - 552,9 тыс. рублей;
в 2013 году - 610,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 195,0 тыс. рублей.
Размер финансирования Программы из бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет 595,0 тыс. рублей;
652,9 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета;
110,0 - субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ

б) в разделе 4 Программы "Технико-экономическое обоснование" абзац 2 изложить в следующей редакции: "Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 1357,9 тыс. рублей. Средства районного бюджета в размере 595,0 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета в размере 652,9 тыс. рублей, субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ в размере 110,0 тыс. рублей, направлены на реализацию Программы по основным мероприятиям в следующих объемах:
1. Финансовая поддержка предпринимательства - 1282,9 тыс. рублей, далее по тексту.

3. Повышение уровня профессионального образования и просвещения субъектов малого и среднего предпринимательства - 75,0 тыс. рублей, далее по тексту.";
в) в разделе 6 Программы "Ресурсное обеспечение Программы" абзац 1 изложить в новой редакции: "Реализация Программы рассчитана на 3 года, стоимость реализации ее мероприятий составляет 1357,9 тыс. рублей, из них в 2012 году - 552,9 тыс. рублей, в 2013 году - 610,0 тыс. рублей, в 2014 году - 195,0 тыс. рублей;
г) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 23.10.2008 № 1177 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Социальное развитие села Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на период 2009 - 2012 годов следующие изменения:
а) приложение № 2 "Мероприятия по газификации сельских населенных пунктов Котельниковского муниципального района" к муниципальной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
б) приложение № 5 "Мероприятия по развитию социальной сферы Котельниковского муниципального района" к муниципальной целевой программе дополнить разделом "Социальная сфера 2013 г." согласно приложению № 3.
3. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2011 № 1541 "Об утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012 - 2014 годов" следующие изменения:
3.1. В программе "Развитие туризма в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012 - 2014 гг." по тексту Программы слово "Целевая" исключить.
3.2. В программе "Развитие народных художественных промыслов в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012 - 2014 гг." по тексту Программы слово "Целевая" исключить.
3.3. В ведомственную целевую программу "Развитие культуры в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на период 2012 - 2014 годов" внести следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
- раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
районный бюджет - всего 40 174,9 тыс. рублей;
из них:
2012 год - 14 189,6 тыс. рублей;
2013 год - 13 406,5 тыс. рублей;
2014 год - 12 578,8 тыс. рублей;
- раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"40 174,9 тысяч рублей";
- раздел "Целевые индикаторы и показатели" изложить в новой редакции согласно приложению № 4.

в) абзацы 1, 2 раздела Программы 5 "Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции":
"Расчет потребности в необходимых финансовых ресурсах.
Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2012 - 2014 годы запланировано 40 174,9,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 14 189,6 тыс. рублей;
2013 год - 13 406,5 тыс. рублей;
2014 год - 12 578,8 тыс. рублей.
Расчет расходов на 2012 год и плановый период до 2014 года произведен исходя из потребности в муниципальных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств" - далее по тексту.
г) Раздел 8 "Перечень программных мероприятий" считать разделом 9, изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
4. Внести в постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.01.2012 № 73 "Об утверждении целевых программ Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2012 - 2014 гг." внести следующие изменения:
в паспорте программы "Комплексные меры противодействия наркомании на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2012 г. - 2014 г.":
а) раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы производится из средств бюджета Котельниковского муниципального района:
2012 год - 30,0 тыс. рублей;
2013 год - 34,0 тыс. рублей;
2014 год - 10,0 тыс. рублей.

б) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Котельниковского муниципального района.
2012 год - 30,0 тыс. рублей;
2013 год - 34,0 тыс. рублей;
2014 год - 10,0 тыс. рублей.
в) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6.
5. В постановление администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 № 1282 "Об утверждении муниципальных программ" внести следующие изменения:
5.1. в программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы:
а) в паспорте Программы:
- раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции.

Объемы и источники финансирования Программы
2014 год - 182700 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 114425 тыс. руб.
областной бюджет - 68 075 тыс. руб.
местный бюджет - 200 тыс. руб.
2015 год - 184785 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 114976 тыс. руб.
областной бюджет - 68409 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 1400 тыс. руб.
2016 год - 184090 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 114375 тыс. руб.
областной бюджет - 68315 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 1400 тыс. руб.
2017 год - 188378 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 117450 тыс. руб.
областной бюджет - 69528 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 1400 тыс. руб.
2018 год - 184707 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 114637 тыс. руб.
областной бюджет - 68670 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 1400 тыс. руб.
2019 год - 119079 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 75700 тыс. руб.
областной бюджет - 41979 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 1400 тыс. руб.
2020 год - 119187 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 75462 тыс. руб.
областной бюджет - 42325 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 1400 тыс. руб.
2014 - 2020 годы - 1162926 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 727025 тыс. руб.
областной бюджет - 427301 тыс. руб.
муниципальный бюджет - 8600 тыс. руб.

б) приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
5.2. В программе "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года":
- в паспорте Программы:
а) раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования по Программе составит 152295, 64 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 56143,84 тыс. руб.,
областной бюджет - 64428,6 тыс. руб.,
местный бюджет - 3060 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 28663,2 тыс. руб.

б) раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
на реализацию программных мероприятий в период с 2014 по 2020 годы потребуется 152 296 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 70 270 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 22 393 тыс. руб.,
областной бюджет - 39 864,24 тыс. руб.,
местный бюджет - 2 860 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 5 152,4 тыс. руб.
2015 год - 16 278 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 6 393 тыс. руб.,
областной бюджет - 5 471,4 тыс. руб.,
местный бюджет - 100 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 4 313,6 тыс. руб.
2016 год - 13 296 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 5 328 тыс. руб.,
областной бюджет - 4 406,4 тыс. руб.,
местный бюджет - 100 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 461,6 тыс. руб.
2017 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
2018 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
2019 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
2020 год - 13 113 тыс. руб.,
в том числе:
федеральный бюджет - 5 507,46 тыс. руб.,
областной бюджет - 3 671,64 тыс. руб.,
внебюджетные источники - 3 933,9 тыс. руб.
в) приложение № 2 к муниципальной программе "Устойчивое развитие сельских территорий Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Котельниковского
муниципального района
В.В.КУДИНОВ





Приложение № 1
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
"Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства
в Котельниковском муниципальном
районе Волгоградской области
на период 2012 - 2014 годов"

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОТЕЛЬНИКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ

№ п/п
Мероприятия
Ожидаемый эффект
Исполнители
Сроки исполнения
Источник финансирования
Сумма финансирования, тыс. рублей
2012
2013
2014
1.
Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию предпринимательства
Организация квалифицированной системы обучения, обсуждение и разъяснение актуальных вопросов с участием заинтересованных структур, выявление наиболее острых проблем бизнеса и перспективное реагирование на них
Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района
2012 - 2014
Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области
20,0
20,0
15,0
Субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ
-
20
-
2.
Организация и проведение районных конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных областных конкурсах
Повышение социальной значимости субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирование повышения профессионального мастерства и престижности работников малых предприятий, повышение уровня оказания услуг
Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района
2012 - 2014
Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области
-
-
-
3.
Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства
Стимулирование создания новых предприятий и рабочих мест
Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района
2012 - 2014
Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области
90,0
90,0
90,0
Субсидия из областного бюджета на софинансирование муниципальных программ
-
90,0
-
Субсидия из областного бюджета, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюджета
352,9
300,0
-
4.
Оказание поддержки субъектам молодежного предпринимательства
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и развитие молодежного предпринимательства
Отдел по экономической политике администрации Котельниковского муниципального района
2012 - 2014
Бюджет Котельниковского муниципального района Волгоградской области
90,0
90,0
90,0
5.
Итого по годам
552,9
610,0
195,0
6.
Итого по Программе
1357,9





Приложение № 2
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение № 2
к муниципальной целевой
программе "Социальное развитие
села Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области"
на период 2009 - 2012 годов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗИФИКАЦИИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс. руб.
Наименование и местонахождение объекта, стройки
Год начала проектирования и окончания строительства
Сметная стоимость
Остаток сметной стоимости на 1 января 2009 г.

Примечание
мощность
кап. вложения, текущие цены, базовые цены
мощность
кап. вложения, текущие цены
ввод мощности
кап. вложения (текущие цены)
всего
федеральный
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет сельских поселений
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Газоснабжение
2009 год

Внутрипоселковый газопровод в п. Равнинный - ст. Чилеково Котельниковского района
2009 - 2010
14,0 км
-
14,0 км
-
-
487,0
-
-
487,0
-
-
Строительство
Межпоселковый газопровод от АГРС г. Котельниково - х. Захаров - х. Сафронов Котельниковского района Волгоградской области
2009 - 2010
11,4 км
-
11,4 км
-
-
27,0
-
-
27,0
-
-
Проектирование, строительство
ИТОГО 2009 год:






514,0
-
-
514,0
-
-

Газоснабжение
2010 год
Газопровод межпоселковый АГРС г. Котельниково - х. Нагольный Котельниковского муниципального района Волгоградской области
2010
4,6 км
-
4,6 км
-
-
1320,0
-
-
1320,0
-
-
Проектирование
ИТОГО 2010 год:






1320,0
-

1320,0
-
-

Газоснабжение
2011 год
Внутрипоселковый газопровод в х. Сафронов Котельниковского района Волгоградской области
2011
4,5 км
-
4,5 км
-
4,5 км
1040,0
-
900,0
140,0
-
-
Проектирование
Внутрипоселковый газопровод в х. Захаров Котельниковского района Волгоградской обл.
2011
3,8 км
-
3,8 км
-
3,8 км
1140,0
-
990,0
150,0
-
-
Проектирование
Межпоселковый газопровод АГРС г. Котельниково - х. Нагольный
2011
5,1 км

5,1 км
-
5,1 км
258,0
-
-
258,0


Проектирование
Внутрипоселковые газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Равнинный и ст. Чилеково Котельниковского района
2011
16,65 км
-
16,65 км
-
16,65 км
20106,0
6000,0
12648,0
1458,0
-
-
Строительство
Газопровод высокого давления АГРС Октябрьский - п. Равнинный (ст. Чилеково) Волгоградской области
2011
6,42 км
-
6,42 км
-
6,42 км
160,0
-
-
160,0
-
-
Ввод в эксплуатацию
ИТОГО 2011 год:






22704,0
6000,0
14538,0
2166,0
-
-

Газоснабжение
2012 год
Внутрипоселковый газопровод в х. Красноярский, Котельниковский район
2012
17 км
-
17 км
-
17 км
1087,0
-
1067,0
20,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Чиганаки, Котельниковский район
2012
7,5 км
-
7,5 км
-
7,5 км
2269,3
-
2260,3
9,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Бударка, Котельниковский район
2012
1,7 км
-
1,7 км
-
1,7 км
179,0
-
177,0
2,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Поперечный, Котельниковский район
2012
7,5 км
-
7,5 км
-
7,5 км
571,0
-
562,0
9,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Рассвет, Котельниковский район
2012
1,8 км
-
1,8 км
-
1,8 км
177,0
-
174,0
3,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в ст. Пугачевская, Котельниковский район
2012
6,5 км
-
6,5 км
-
6,5 км
473,0
-
465,0
8,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в п. Приморский, Котельниковский район
2012
1,7 км
-
1,7 км
-
1,7 км
1331,2
-
711,2
620,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в п. Терновой, Котельниковский район
2012
5,0 км
-
5,0 км
-
5,0 км
388,0
-
382,0
6,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков, Котельниковский район
2012
5,0 км
-
5,0 км
-
5,0 км
388,0
-
382,0
6,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Захаров, Котельниковский район
2012
7,23 км
-
7,23 км
-
7,23 км
7715,0
-
7707,0
8,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Сафронов, Котельниковский район
2012
4,30 км
-
4,30 км
-
4,30 км
4984,5
-
4168,0
816,5
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в ст. Нагавская, Котельниковский район
2012
11,70 км
-
11,70 км
-
11,70 км
791,0
-
777,0
14,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Нагольный, Котельниковский район
2012
15,60 км
-
15,60 км
-
15,60 км
4073,9
-
3969,4
104,5
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод х. Дорофеевский, Котельниковский район
2012
3,50 км
-
3,50 км
-
3,50 км
363,0
-
358,0
5,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Сазонов, Котельниковский район
2012
1,90 км
-
1,90 км
-
1,90 км
733,2
-
730,2
3,0
-
-
проектирование и строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Генераловский, Котельниковский район
2012
27,00 км
-
27,00 км
-
27,00 км
2032,0
-
2000,0
32,0
-
-
проектирование и строительство
Газопровод высокого давления АГРС Октябрьский - п. Равнинный (ст. Чилеково) Волгоградской области

16,75 км
-



66,0
-
-
66,0



Внутрипоселковые газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Равнинный и ст. Чилеково Котельниковского района

16,65 км
-



3128,4
-
3128,4




ИТОГО 2012 год:






30750,5
-
29018,5
1732,0
-
-

Газоснабжение
2013 год
Внутрипоселковый газопровод в пос. Приморский, Котельниковский район
2013
1,99 км
-
1,99 км
-
1,99 км
3,3
-
-
3,3
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Красноярский, Котельниковский район
2013
17 км
-
17 км
-
17 км
35366,9
-
35331,1
35,8
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Чиганаки, Котельниковский район
2013
7,5 км
-
7,5 км
-
7,5 км
10,8
-
-
10,8
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Бударка, Котельниковский район
2013
1,7 км
-
1,7 км
-
1,7 км
1259
-
1257,3
1,7
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Поперечный, Котельниковский район
2013
7,5 км
-
7,5 км
-
7,5 км
16899,8
-
16882,2
17,6
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Рассвет, Котельниковский район
2013
1,8 км
-
1,8 км
-
1,8 км
1439,3
-
1436,7
2,6
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в ст. Пугачевская, Котельниковский район
2013
6,5 км
-
6,5 км
-
6,5 км
5536,9
-
5524,2
12,7
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в п. Терновой, Котельниковский район
2013
5,0 км
-
5,0 км
-
5,0 км
3946,7
-
3942,6
4,1
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Небыков, Котельниковский район
2013
5,0 км
-
5,0 км
-
5,0 км
4161,6
-
4157,3
4,3
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в ст. Нагавская, Котельниковский район
2013
14,0 км
-
14,0 км
-
14,0 км
17686,8
-
17664,9
21,9
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Нагольный, Котельниковский район
2013
15,60 км
-
15,60 км
-
15,60 км
20784,0
-
20763,0
21,0
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод х. Дорофеевский, Котельниковский район
2013
5,0 км
-
5,0 км
-
5,0 км
6150,4
-
6143,7
6,7
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Сазонов, Котельниковский район
2013
1,90 км
-
1,90 км
-
1,90 км
3,0
-
-
3,0
-
-
строительство
Внутрипоселковый газопровод в х. Генераловский, Котельниковский район
2013
27,00 км
-
27,00 км
-
27,00 км
29892,9
-
29862,4
30,5
-
-
строительство
ИТОГО 2013 год:






143141,4
-
142965,4
176
-
-






Приложение № 3
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение № 5
к муниципальной целевой
программе "Социальное развитие
села Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области"
на период 2009 - 2012 годов

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование и местонахождение объекта, стройки
Год начала проектирования и окончания строительства
Сметная стоимость
Остаток сметной стоимости на 1 января 2009 г.

Примечание
мощность
кап. вложения, текущие цены, базовые цены
мощность
кап. вложения, текущие цены
ввод мощности
Кап. вложения (текущие цены)
всего
федеральный
областной бюджет
бюджет муниципального района
бюджет сельских поселений
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Социальная сфера
2013 г.
"Автономная котельная к зданию школы в х. Поперечный Котельниковского муниципального района Волгоградской области"
2013





0,6


0,6


Проектирование
"Автономная котельная к зданию школы в х. Красноярский Котельниковского муниципального района Волгоградской области"
2013





0,7


0,7


Проектирование
"Автономная котельная к зданию школы в ст. Пугачевская Котельниковского муниципального района Волгоградской области"
2013





0,5


0,5


Проектирование
"Автономная котельная к зданию школы в х. Генераловский Котельниковского муниципального района Волгоградской области"
2013





0,6


0,6


Проектирование
"Автономная котельная к зданию школы в ст. Нагавская Котельниковского муниципального района Волгоградской области"
2013





0,4


0,4


Проектирование
"Автономная газовая котельная к СОШ х. Захаров Котельниковского района Волгоградской области" мощностью 140 кВт (строительство)
2013





1,1


1,1


Проектирование
"Автономная котельная к СОШ х. Нагольный Котельниковского района Волгоградской области" мощностью 260 кВт (строительство)
2013





101,1


101,1


Проектирование
"Фельдшерско-акушерский пункт в п. Равнинный Котельниковского муниципального района Волгоградской области" (проектирование)
2013





420,0


420,0


Проектирование
ИТОГО 2013 год:






525,0
-
-
525,0
-
-






Приложение № 4
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КОТЕЛЬНИКОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
2012 - 2014 ГОДОВ"

Целевые индикаторы и показатели:

№ п/п
Наименование показателя
Ед. измер. индикатора
Значение показателя (индикатора) при реализации ВЦП
2012 год
2013 год
2014 год
1.
Количество услуг, предоставляемых учреждениями культуры
Ед.
3
3
3
2.
Количество выставок
книжных
Ед.
Не менее 11
Не менее 11
Не менее 11
фотовыставок
Ед.
Не менее 2
Не менее 2
Не менее 2
прочих
Ед.
Не менее 17
Не менее 18
Не менее 19
3.
Количество музейных предметов
Ед.
Не менее 7857
Не менее 7867
Не менее 7867
4.
Количество экскурсий
Ед.
Не менее 120
Не менее 120
Не менее 120
5.
Количество мероприятий культурно-досуговой и иной направленности (конкурсов, фестивалей, концертов, театрализаций, викторин, вечеров отдыха)
всего
Ед.
Не менее 100
Не менее 97
Не менее 97
из них платных
Ед.
Не менее 10
Не менее 10
Не менее 10
6.
Количество кино-, видеосеансов
всего
Ед.
Не менее 90
Не менее 87
Не менее 87
из них бесплатных
Ед.
Не менее 5
Не менее 5
Не менее 5
7.
Число пользователей библиотек
Чел.
Не менее 5168
Не менее 5165
Не менее 5165
8.
Количество книговыдач
Ед.
Не менее 118730
Не менее 118730
Не менее 118730
9.
Выпуск информационных, библиографических, методических пособий
Ед.
Не менее 12
Не менее 15
Не менее 15
10.
Количество посетителей
По данному показателю отражается общее число посещений учреждений культуры, подведомственных отделу культуры, при реализации ВЦП
Тыс. чел.
Не менее 80% от технической возможности площадей, задействованных на подготовку и проведение мероприятий
Не менее 80% от технической возможности площадей, задействованных на подготовку и проведение мероприятий
Не менее 80% от технической возможности площадей, задействованных на подготовку и проведение мероприятий
11.
Затраты на обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района
МБУК "Историко-краеведческий музей"
Тыс. руб.
2295,4
2479,4
2971,9
МБУК "Центр Досуга и Кино"
Тыс. руб.
5874,5
5706,9
5734,2
МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека"
Тыс. руб.
2925,8
2808,1
+ 92,6
--------
2900,7
2170,7
МКУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры"
Тыс. руб.
3093,9
2319,5
1702,0
12.
Охват населения услугами учреждений культуры
По данному показателю отражается отношение общего количества оказанных муниципальных услуг к численности населения города Котельниково
Кол-во услуг на 1 жителя
Не менее
Не менее
Не менее





Приложение № 5
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение
к ведомственной целевой
программе "Развитие культуры
в Котельниковском муниципальном
районе Волгоградской области
на период 2012 - 2014 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование мероприятия (в разрезе учреждений)
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Виды расходов
Источник финансирования
2012
2013
2014
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Обеспечение условий функционирования муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации Котельниковского муниципального района
МБУК "Историко-краеведческий музей"
Всего, в т.ч.
2185,9
2479,4
2971,9
7637,2
Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений, подведомственных отделу культуры (ст. 211).
Начисления на заработную плату (ст. 213).
Оплата услуг телефонной, факсимильной, сотовой связи, интернет-провайдеров, абонентская и повременная плата за использование линий связи (ст. 221).
Оплата услуг телефонной, факсимильной, сотовой связи, интернет-провайдеров, абонентская и повременная плата за использование линий связи (ст. 221)
Расходы на вывоз ТБО, утилизацию ламп дневного освещения, реставрацию музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов, обслуживание охранной сигнализации, испытание, измерение электрооборудования и заземление, заправку картриджей на принтеры, техническое обслуживание системы теплоснабжения, расходы на капитальный ремонт складских помещений под хранилище основного музейного фонда, частичный текущий ремонт здания музея (фасад) (ст. 225), расходы на налог на имущество, на транспортный налог (ст. 290).
Аренда оборудования (ст. 224).
Обучение персонала, курсы повышения квалификации, медицинский осмотр персонала, подписка на печатные периодические издания, страхование автотранспорта, оснащение хранилища основного музейного фонда ППС и охранной сигнализацией, электропроводкой и системой отопления (ст. 226).
местный бюджет
2185,9
2479,4
2971,9
7637,2
МБУК "Центр Досуга и Кино"
Всего, в т.ч.
5726,2
5706,9
5734,2
17167,3
местный бюджет
5726,2
5706,9
5734,2
17167,3
МКУК "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Всего, в т.ч.
2797,8
2808,1
2170,7
7776,6
местный бюджет
2797,8
2808,1
2170,7
7776,6
МКУ "Централизованная бухгалтерия отдела культуры"
Всего, в т.ч.
3093,9
2319,5
1702,0
7115,4
местный бюджет
3093,9
2319,5
1702,0
7115,4














Представительские расходы (прием и обслуживание делегаций) (ст. 290).
Расходы по оплате договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию и дооборудование основных средств, приобретение автотранспортного средства (Газель-Форд); приобретение принтера, ксерокса, стульев, ноутбука, компьютера, приобретение предметов старины для пополнения музейного фонда (ст. 310).
Расходы по оплате договоров на приобретение ГСМ, строительных материалов, запасных и /или составных частей машин (ст. 340).
Оплата нотариальных услуг, оплата госпошлин (ст. 290, ст. 226).
Пошив сценических костюмов
ВСЕГО на мероприятия: 38766,7
2.
Создание условий для обеспечения доступа граждан к материальным культурным ценностям
Объем финансирования
Виды расходов
Источник финансирования
2012
2013
2014
Всего

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"
2.1.
Проведение экскурсий
Всего, в т.ч.
30,0
-
-
30,0
Приобретение канцелярских товаров (ст. 340)
местный бюджет
30,0
-
-
30,0
ВСЕГО на мероприятия: 30,0
2.2.
Проведение районных выставок (в том числе фотовыставок), конкурсов-викторин
Всего, в т.ч.
40,0
-
-
40,0
Приобретение подарочной и сувенирной продукции: почетных грамот, благодарственных писем, дипломов, приветственных адресов (ст. 290).
Приобретение канцелярских товаров (ст. 340).
Приобретение призов для участников выставок (ст. 290)
местный бюджет
40,0
-
-
40,0
ВСЕГО на мероприятия: 40,0
2.3.
Участие в выставках, семинарах и прочих мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района
Всего, в т.ч.
20,0
-
-
20,0
Суточные при служебных командировках, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта (ст. 212).
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (ст. 222).
Наем помещений во время служебных командировок (ст. 226)
местный бюджет
20,0
-
-
20,0
ВСЕГО на мероприятия: 20,0
2.4.
Пополнение основного и вспомогательного музейных фондов
Всего, в т.ч.
19,5
-
-
19,5
Расходы по оплате договоров на приобретение музейных экспонатов (ст. 310)
местный бюджет
19,5
-
-
19,5
ВСЕГО на мероприятия: 19,5
3.
Создание условий для доступа населения к информационным ресурсам
Объем финансирования
Виды расходов
Источник финансирования
2012
2013
2014
Всего

Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная библиотечная система"
3.1.
Проведение выставок
Всего, в т.ч.
1,0
-
-
1,0
Расходы на приобретение красок, ватмана, цветной гофрированной бумаги, клея, ламината (ст. 340)
местный бюджет
1,0
-
-
1,0
ВСЕГО на мероприятия: 1,0
3.2.
Выпуск информационно-методических (информационно-библиографических) пособий
Всего, в т.ч.
5,0
-
-
5,0
Расходы на приобретение бумаги для печати, фотобумаги, красок, пружин для переплета, цветной бумаги, картона (ст. 340).
Заправка картриджа для цветной печати (ст. 225)
местный бюджет
5,0
-
-
5,0
ВСЕГО на мероприятия: 5,0
3.3.
Проведение встреч участников клуба для пожилых людей "Гармония души"
Всего, в т.ч.
13,0
-
-
13,0
Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, краски, ламинат) (ст. 340).
Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения участников клуба и почетных гостей (ст. 290)
местный бюджет
13,0
-
-
13,0
ВСЕГО на мероприятия: 13,0
3.4.
Проведение встреч участников героико-патриотического клуба "Доблесть"
Всего, в т.ч.
5,0
-
-
5,0
Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, краски, ламинат) (ст. 340).
Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения участников клуба и почетных гостей (ст. 290)
местный бюджет
5,0
-
-
5,0

ВСЕГО на мероприятия: 5,0

3.5.
Культурно-просветительская и досуговая деятельность
Всего, в т.ч.
5,0
-
-
5,0
Расходы на приобретение бумаги для печати, фотобумаги, красок, пружин для переплета, цветной бумаги, картона (ст. 340).
Заправка картриджа для цветной печати (ст. 225)
местный бюджет
5,0
-
-
5,0
ВСЕГО на мероприятия: 5,0
3.6.
Пополнение книжного фонда и организация подписки на периодические издания
Всего, в т.ч.
91,8
92,6
-
184,4
Расходы по оплате договоров на приобретение книг (ст. 310)
Расходы на подписку на периодические издания (газеты, журналы, сборники, методические пособия)
местный бюджет
91,8
92,6
-
184,4
ВСЕГО на мероприятия: 184,4
3.7.
Участие в семинарах и прочих мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района
Всего, в т.ч.
7,2
-
-
7,2
Суточные при служебных командировках, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта (ст. 212).
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (ст. 222).
Наем помещений во время служебных командировок (ст. 226)
местный бюджет
7,2
-
-
7,2
ВСЕГО на мероприятия: 7,2
4.
Организация культурно-досуговой деятельности
Объем финансирования
Виды расходов
Источник финансирования
2012
2013
2014
Всего

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр Досуга и Кино"
4.1.
Проведение районных конкурсов, смотров-конкурсов, фестивалей
Всего, в т.ч.
43,0
-
-
43,0
Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, ватман, гуашь, клей) (ст. 340).
Приобретение сувенирной продукции, цветов для поощрения участников мероприятий (ст. 290).
Изготовление баннеров (ст. 226)
местный бюджет
43,0
-
-
43,0
ВСЕГО на мероприятия: 43,0
4.2.
Участие в мероприятиях, проводимых за пределами Котельниковского муниципального района
Всего, в т.ч.
18,3
-
-
18,3
Суточные при служебных командировках, компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта (ст. 212).
Оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования (ст. 222).
Наем помещений во время служебных командировок (ст. 226)
местный бюджет
18,3
-
-
18,3
ВСЕГО на мероприятия: 18,3
4.3.
Организация и проведение праздничных мероприятий, приуроченных к праздникам народного календаря (Новый год, Рождество, Масленица и т.п.)
Всего, в т.ч.
30,0
-
-
30,0
Расходы на приобретение новогодних подарков для детей, приобретение елки для новогодних утренников.
Расходы на оформление (приобретение мишуры, украшений на елку, гирлянд) (ст. 340).
Расходы на пошив сценических костюмов сказочных героев, расходы на изготовление декораций
местный бюджет
30,0
-
-
30,0
ВСЕГО на мероприятия: 30,0
4.4.
Организация и проведение традиционных праздников (День района, День города и т.п.)
Всего, в т.ч.
55,0
-
-
55,0
Расходы на фейерверк, расходы на пошив костюмов, приобретение сценической обуви, изготовление баннеров, реквизиты для литературно-театральных композиций, приобретение призов
местный бюджет
55,0
-
-
55,0
ВСЕГО на мероприятия: 55,0
4.5.
Проведение встреч участников клуба для пожилых людей "Встреча с молодостью"
Всего, в т.ч.
2,0
-
-
2,0
Расходы на оформление мероприятий (шары, цветная бумага, ватман, гуашь, клей) (ст. 340).
Приобретение сувенирной продукции, цветов (ст. 290)
местный бюджет
2,0
-
-
2,0
ВСЕГО на мероприятия: 2,0
4.6.
Внедрение Единой федеральной автоматизированной системы (ЕФАИС) о показах фильмов в кинозалах
Всего, в т.ч.
-
-
-
-
Программно-аппаратный комплекс с системой автоматизированной продажи билетов и лицензионным программным обеспечением (ст. 310)
местный бюджет
-
-
-
-
ВСЕГО на мероприятия: -





Приложение № 6
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение № 1
к МЦП "Комплексные меры
противодействия наркомании
на территории Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
на период 2012 - 2014 годов"

№ п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Финансирование, бюджет района (тыс. руб.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1
2
3
4
5
6
1. Организационные и правовые меры по противодействию наркомании
1.1.
Подготовка специалистов и повышение их квалификации по вопросам профилактики и раннего выявления наркомании: психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе
ОРМП
3,180
3,368

1.2.
Организация и проведение районных конференций и семинаров по проблемам наркомании совместно с заинтересованными ведомствами с привлечением специалистов областного наркологического диспансера
ОРМП
4,240
4,490

1.3.
Проведение систематического анализа положения дел по наркоситуации в районе на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, антинаркотической комиссии, обеспечение принятия своевременных мер противодействия
КДНиЗП, ОРМП, МО МВД России "Котельниковский", ООиМП
-
-
-
1.4.
Подготовка врача-нарколога на цикле специализации по наркологии в соответствии с планом переподготовки специалистов ВОЛГМУ
МБУЗ "Котельниковская ЦРБ"
-
-
-
1.5.
Подготовка медицинских работников с выдачей удостоверений на базе областного наркологического диспансера по проведению освидетельствования на факт употребления наркотических веществ и алкоголя
МБУЗ "Котельниковская ЦРБ"
-
-
-
1.6.
Обеспечение образовательных учреждений методической литературой, новыми разработками и методиками для проведения профилактической работы
ОРМП, КДНиЗП, ООиМП
1,060
1,123

1.7.
Организация работы районной антинаркотической комиссии (разработка планов работы антинаркотической комиссии, проведение заседаний комиссии по плану, мониторинг распоряжений, постановлений)
ОРМП
-
-
-
1.8.
Открытие на базе МУ "Центр Данко" районной школы волонтеров по программе "Молодые молодым"
МКУ "Центр социальной и досуговой помощи молодежи Данко"



2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера
2.1.
Информационное обеспечение деятельности по профилактике наркомании: изготовление печатной продукции (буклеты, памятки, плакаты), телепередачи, постоянная рубрика в газете "Искра", наружная реклама
ОРМП, МАУ "Редакция газеты "Искра", ТВ "Котельниково"
1,180
3,368
5,0
2.2.
Рассмотреть возможность участия Русской Православной Церкви и иных концессий в социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и форм оказания помощи данной категории граждан при храмах
Администрация района; Русская Православная Церковь, Представительства концессий
-
-
-
2.3.
Организовать проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом
ОРМП, КДНиЗП, МО МВД России "Котельниковский, ООиМП
2,120
2,245
-
2.4.
Участие в областных информационных кампаниях по профилактике вредных привычек
ОРМП, КДНиЗП, ООиМП
2,120
2,245
-
2.5.
Участие в областном конкурсе программ по профилактике наркомании
ОРМП, КДНиЗП, ООиМП
1,060
1,123
-
2.6.
Проведение социологического исследования, анкетирования среди подростков и молодежи "Мониторинг вредных привычек"
ОРМП, КДНиЗП, МО МВД России "Котельниковский
-
-
-
2.7.
Проведение районных семинаров, тренингов в летних оздоровительных лагерях по реализации программы "Спасибо, нет!"
ОРМП, КДНиЗП, ОВД, ООиМП, МО МВД России "Котельниковский
2,120
2,245
-
2.8.
Участие в областной акции "Творческая молодежь против наркомании и СПИДа"
ОРМП
3,180
3,368
-
2.9.
Организация выездной агитбригады из студентов колледжа для ведения профилактической работы
ОРМП
3,180
3,368
-
2.10.
Проведение районных молодежных акций "Быть здоровым - это модно", "XXI век - без наркотиков"
ОРМП
4,440
4,812
5,0
2.11.
Проведение в образовательных учреждениях района ежегодного месячника профилактической работы "Скажи наркотикам нет!"
ООиМП
-
-
-
2.12.
Организация подписки образовательных учреждений на газету благотворительного фонда профилактики и реабилитации больных наркоманией "Пока не поздно"
ООиМП, ОРМП
-
-
-
3. Мероприятия, направленные на профилактику и пресечение злоупотребления наркотическими веществами
3.1.
Приобретение оборудования и тестов для проведения освидетельствования на опьянение алкоголем или наркотическими средствами (алкометры, индикаторы, наркотесты, алкотесты)
МБУЗ "Котельниковская ЦРБ"
-
-
-
3.2.
Регулярная проверка соответствующего оборудования в федеральной метрологической службе
МБУЗ "Котельниковская ЦРБ"
-
-
-
3.3.
Проведение химико-токсикологического исследования на содержание алкоголя и наркотиков в биологических жидкостях человека
МБУЗ "Котельниковская ЦРБ"
-
-
-
3.4.
Направление несовершеннолетних, относящихся к группе риска, в областные профильные специализированные оздоровительные учреждения
ОРМП
2,120
2,245
-
3.5.
Организация работы постоянно действующей оперативной рабочей группы по выявлению и пресечению преступлений в сфере НОН
ОРМП
-
-
-

ИТОГО:

30,0
34,0
10,0





Приложение № 7
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области"
на 2014 - 2020 годы

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 Г.

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Срок исполнения (годы)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственные за выполнение мероприятий
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Развитие отрасли растениеводства
1.
Субсидия на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Федерал. бюджет
2014 - 2020 г.
10 194
1 440
1 450
1 455
1 457
1 460
1 465
1 467
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
16 368
2 320
2 330
2 335
2 340
2 345
2 348
2 350
2.
Несвязанная поддержка отрасли растениеводства
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
278 982
39 825
39 850
39 855
39 857
39 860
39 865
39 870
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
93 402
13 300
13 340
13 345
13 349
13 352
13 356
13 360
3.
Компенсация части затрат на проведение фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредителей
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
-
-
-
-
-
-
-
-
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
2 065
250
260
270
275
300
350
360
4.
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
366 600
63 960
63 960
63 960
63 960
63 960
23 400
23 400

Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
244 400
42 640
42 640
42 640
42 640
42 640
15 600
15 600

Итого по растениеводству
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
655 776
105 225
105 260
105 270
105 274
105 280
64 730
64 737
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
356 235
58 510
58 570
58 590
58 604
58 637
31 654
31 670
Всего
2014 - 2020 гг.
1 012 011
163 735
163 830
163 860
163 878
163 917
96 384
96 407

Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Срок исполнения (годы)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
7 900
1 050
1 060
1 090
1 100
1 150
1 200
1 250
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
5 115
685
690
700
710
750
780
800
2.
Субсидии на 1 литр реализованного молока
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
944
80
96
120
136
152
160
200
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
236
20
24
30
34
38
40
50
3.
Гос. поддержка за увеличение поголовья коров молочного и мясного направления продуктивности
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
-
-
-
-
-
-
-
-
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
29 620
4 100
4 150
4 200
4 300
4 350
4 060
4 460

Итого по развитию животноводства
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
8 844
1 130
1 156
1 210
1 236
1 302
1 360
1 450
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
34 971
4 805
4 864
4 930
5 044
5 138
4 880
5 310
Всего
2014 - 2020 гг.
43 815
5 935
6 020
6 140
6 280
6 440
6 240
6 760

Поддержка малых форм хозяйствования

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Срок исполнения (годы)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Субсидия на возмещение части затрат КФХ при оформлении в собственность земельных участков
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
4 390
560
580
600
630
650
670
700
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
3 970
500
520
550
570
590
610
630
2.
Гранты на создание и развитие КФХ и единовремен. помощь начинающим фермерам
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
2 960
740
370
370
370
370
370
370
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
1 040
260
130
130
130
130
130
130
3.
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
21 830
2 220
2 960
2 220
5 180
2 220
3 700
3 330
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
7 670
780
1 040
780
1 820
780
1300
1 170
4.
Субсидии на возмещен. % ставки по кредитам, взятым малыми формами хоз-я
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
9 750
1 250
1 300
1 350
1 400
1 450
1 500
1 500
Области, бюджет
2014 - 2020 г.
2 190
250
255
300
320
350
355
360

Итого по малым формам хозяйствования
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
38 930
4 770
5 210
4 540
7 580
4 690
6 240
5 900
Области, бюджет
2014 - 2020 г.
14 860
1 780
1 945
1 760
2 840
1 850
2 395
2 290
Всего
2014 - 2020 гг.
53 790
6 550
7 155
6 300
10 420
6 540
8 635
8 190

Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие

№ п/п
Мероприятия по реализации Программы
Источники финансирования
Срок исполнения (годы)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1.
Компенсация части затрат на приобретение техники, технологическое оборудование
Федерал. бюджет
2014 - 2020 гг.
23 475
3 300
3 350
3 355
3 360
3 365
3 370
3 375
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
12 275
1 700
1 750
1 755
1 760
1 765
1 770
1 775

Итого техническая и технологическая модернизация
Всего
2014 - 2020 гг.
35 750
5 000
5 100
5 110
5 120
5 130
5 140
5 150
Проведение санитарно-агрономических, химических, профилактических мероприятий
1.
Локализация и ликвидация очага Крымской геморрагической лихорадки
Муниципальный бюджет
2014 - 2020 гг.
6 200
200
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
Области, бюджет
2014 - 2020 гг.
8 400
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200

Всего средств по КГЛ

14 600
1 400
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2 200
2.
Проведение санитарно-агротехнических, профилактических мероприятий, направленных на снижение численности переносчиков лихорадки Западного Нила
Муниципальный бюджет
2014 - 2020 гг.
2 400
-
400
400
400
400
400
400
Областной бюджет
2014 - 2020 гг.
560
80
80
80
80
80
80
80
Всего средств по ЛЗН
2014 - 2020 гг.
2 960
80
480
480
480
480
480
480

Итого по Программе: в том числе
2014 - 2020 гг.
1 162 926
182 700
184 785
184 090
188 378
184 707
119 079
119 187

Федеральный бюджет
2014 - 2020 гг.
727 025
114 425
114 976
114 375
117 450
114 637
75 700
75 462

Областной бюджет
2014 - 2020 гг.
427 301
68 075
68 409
68 315
69 528
68 670
41 979
42 325

Местный бюджет
2014 - 2020 гг.
8 600
200
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400

Средства областного бюджета, направляемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год.





Приложение № 8
к постановлению
от 10 апреля 2014 г. № 310

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2017
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского муниципального района
2014
14 508
6 093,36
4 062,24
0
4 352,4
520 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2015
11 160
4 687,2
3 124,8
0
3 348,0
400 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2016
11 160
4 687,2
3 124,8
0
3 348,0
400 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2017
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9
470 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2018
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9
470 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2019
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9
470 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2020
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9
470 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.
1.1.
в том числе молодых семей и молодых специалистов
Отдел по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Котельниковского муниципального района
2014
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2015
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2016
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2017
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2018
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2019
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

2020
8 928
3 749,76
2 499,84
0
2 678,4
320 кв. м жилья
2014 - 2020 гг.

Итого по мероприятию


89 280
37 497,6
24 998,4
0
26 784
2240 кв. м жилья
2014 - 2020 гг
2.
Фельдшерско-акушерский пункт в п. Равнинный Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Отдел капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
2014
14 962
3 900
10 862
200
0
1 фельдшерско-акушерский пункт
2014 - 2020 гг.

Итого по мероприятию


14 962
3 900
10 862
200
0
1 фельдшерско-акушерский пункт
2014 - 2020 гг.
3.
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности
Глава Пугачевского с/п Котельниковского района; ИП Пугачевского с/п
2015
2 136
640,8
1 281,6
100
113,6
1 единица/800 кв. м
2014 - 2020 гг.
2016
2 136
640,8
1 281,6
100
113,6
1 единица/800 кв. м
2014 - 2020 гг.

Итого по мероприятию


4 272
1 281,6
2 563,2
200
227,2

2014 - 2020 гг.
4.
Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
Главы сельских поселений Котельниковского района
2014
2 800
1 000
1 000
0
800
2 гранта
2014 - 2020 гг.

2015
2 982
1 065
1 065
0
852
2 гранта
2014 - 2020 гг.

Итого по мероприятию


5 782
2 065
2 065
0
1 652
4 гранта
2014 - 2020 гг.
5.
Центр культуры и досуга в Пугачевском сельском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области
Отдел культуры администрации Котельниковского района и глава Пугачевского с/п Котельниковского района
2014
38 000
11 400
23 940
2 660
0
1 единица/50 мест
2014 - 2020 гг.

Итого по мероприятию


38 000
11 400
23 940
2 660
0
1 единица/50 мест
2014 - 2020 гг.

Итого по муниципальной программе Котельниковского муниципального района

2014
70 269,64
22 393
39 864,24
2 860
5 152,4





2015
16 278
6 393
5 471,4
100
4 313,6

2014 - 2020 гг.


2016
13 296
5 328
4 406,4
100
3 461,6

2014 - 2020 гг.


2017
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9

2014 - 2020 гг.


2018
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9

2014 - 2020 гг.


2019
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9

2014 - 2020 гг.


2020
13 113
5 507,46
3 671,64
0
3 933,9

2014 - 2020 гг.


2014-2020
152 295,64
56 143,84
64 428,6
3 060
28 663,2

2014 - 2020 гг.


------------------------------------------------------------------